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Buenos días, tengo una duda: Soy arrendador de un local y hago cada trimestre el iva, el 15 de noviembre se termino el contrato con el anterior arrendatario y empezó otro con otro importe. Ejemplo:
Pepito Perez: 500€ al mes y Marta Alvarez 350€ mes
Pepito Perez paga 500€ octubre y noviembre 250 (por medio mes) y
Marta Alvarez para noviembre 175€ ( por medio mes) y diciembre 350€
¿cómo tengo que hacer el iva del 4º trimestre? Gracias.
Claro, con el 303 Ud. Tiene que declarar todos los ivas que haya recibido, en cuando a su cálculo, es incorrecto el mes de noviembre, donde cobró 250 + 175, total 425 €.
por tanto el iva que le corresponde declarar son 267,75 €
Pelayo de Salvador si le voy entregando las facturas, mi duda es al hacer el modelo 303,¿ puedo hacerlo todo en uno? .
ejemplo:
mes octubre 500€ , mes de noviembre 375€ y diciembre 350€. Total:1225€
base imponible 1225€ tipo 21% cuota 257. 25€
Deberá ingresar el iva que haya cobrado a cada cliente, y deberá aplicar la retención correspondiente en cada caso, sean 2 o 15 clientes diferentes.
Tendrá que Ingresar en hacienda el importe de iva que le hayan abonado sus arrendatarios, esto es:
157,5 € correspondientes al iva abonado por d. Pepito Pérez
Y 110,25 € correspondientes al iva abonado por Dña Marta Álvarez.
Cada arrendatario paga el iva que le corresponde en función de su renta. Por tanto, ese es el dinero que debe ingresar a hacienda. ¿está entregándoles las facturas correspondientes?
un saludo,